Orden de Compra. Nº3613-743-SE24 " “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ESPECIALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE MECÁNICA INDUSTRIAL DEL LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA DE VICUÑA”"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-743-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2024
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ESPECIALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL DE MECÁNICA INDUSTRIAL DEL LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA DE VICUÑA”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3613-63-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563/DAEM del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco N° 502
Comuna Vicuña
Impuesto 905210,35
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERVEL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VERVEL SPA
R.U.T. 77.877.962-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido1Global-5 UNIDADES BARRA DE TECHNYL 1 MTS X 50 MM COLOR BLANCO, BARRA TECHNYL -200 KILOS ELECTRODOS 6011 3/32” 1 KILO , HYP -100 KILOS ELECTRODOS 70.18 3/32” 1 KILO, HYP -500 UNIDADES DISCOS DE CORTE PARA METAL 4"1/2 X1MM, RASTA -100 UNIDADES DISCOS DE DESBASTE 4" 1/2 PARA METAL, DEWALT -50 UNIDADES DISCOS DE CORTE 7"X1MM PARA METAL, DEWALT -15 DISCOS DE DESBASTE 7", DEWALT -10 SET BROCA METAL 25 PZS 1-13MM, MAKITA HSS TIN D72235-6 -4 ACEITE 80W-90 BALDE 18.9L, SHELL SPYRAX 52 -5 ACEITE SOLUBLE MINERAL 19LTS CRESOL, CRESCENT -4 FLUIDO HIDRAULICO BALDE 18,9 LITROS, SHELL, TELLUS 52 MX -1 GRASA MULTIPROPOSITO USO INDUSTRIAL BALDE 16 KG, LUBRAX ATOLITH 2 DE ACUERDO A OFERTA TECNICO ECONOMICA LICITACION ID 3613-63-L124Materiales especificados según requerimientos. $ 4.764.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764.265 $ 4.764.265
Total Neto $ 4.764.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 905.210
TOTAL OC $ 5.669.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.