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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-990-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES EN RED DE GAS, JARD. INFANTIL GIRASOLES DE ELQUI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3613-17-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 502 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
22800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADOLFO |
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Razón Social |
ADOLFO MARIN RODRIGUEZ
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R.U.T. |
13.650.483-5 |
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Sucursal |
ADOLFO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE UNA VALVULA DE GAS DE 45 K | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 2 | Unidad no definida | CAMBIO DE FLEXIBLES DE GAS | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 2 | Unidad no definida | CAMBIO DE 2 MT CAÑERIA CU 1/2" | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE UNA LLAVE DE PASO DE GAS | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 22.800
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$ 142.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.