Orden de Compra. Nº3613-992-SE13 "SERVICIO DE MANTENCION DE BUS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-992-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE BUS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3597-139-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco 502
Comuna Vicuña
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Diaz Diaz
Razón Social HUGO DEL ROSARIO DIAZ DIAZ
R.U.T. 5.977.676-2
Sucursal Hugo Diaz Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalREGULACION DE FRENOS, RELLENO DE LIQUIDO DE FRENO CAMBIO DE AMPOLLETAS MINIBUS HYUNDAI H-1  $ 48.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.431 $ 48.431
Total Neto $ 48.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 48.431

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.