Orden de Compra. Nº3614-104-SE26 "LIMPIEZA DE CAMARAS DEPENDENCIAS DESAM VICUÑA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3614-104-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE CAMARAS DEPENDENCIAS DESAM VICUÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3614-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Condell 495-B Vicuña.
Comuna Vicuña
Impuesto 178600
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell 495-B Vicuña.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dispromin Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA LIMITAD
R.U.T. 78.420.890-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dispromin Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado2Unidad no definida EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN 2 CAMIONES 5 M3 EN POSTA DIAGUITAS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definida EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN POSTA RIVADAVIA 1 CAMION 5M3 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definida EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN EMR ANDACOLLITO 1 CAMION 5M3 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definida EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN CESFAM SAN ISIDRO-CALINGASTA 1 CAMION 5M3 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definida EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN POSTA EL TAMBO 1 CAMION 5M3 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.600
TOTAL OC $ 1.118.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.