Orden de Compra. Nº
3614-109-SE23
"
INSUMOS DE OFICINA Y ASEO 1.ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-11-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3614-109-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA Y ASEO 1.ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-11-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3614-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Infante 389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna
Vicuña
Impuesto
89535,6
Dirección de Envío de la Factura
Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
R.U.T.
76.097.178-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111807
Reglones
50
Unidad
REGLA METALICA 15 CM
REGLA METALICA 15 CM HAND O SIMILAR
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
300
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 76X76 MM APROX AMARILLA X 100 HJS
NOTAS ADHESIVAS 76X76 MM APROX AMARILLA X 100 HJS INFONOTES O SIMILAR
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.000
$ 147.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
300
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 50X40 MM APROX AMARILLA X 100 HJS
NOTAS ADHESIVAS 50X40 MM APROX AMARILLA X 100 HJS INFONOTES O SIMILAR
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
44122104
Clips para papel
20
Unidad
MAGIC CLIPPER PARA 4,8 Y 6,4MM (DISPENSADOR)
MAGIC CLIPPER PARA 4,8 Y 6,4MM DISPENSADOR ADIX O SIMILAR
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Unidad
PIZARRA ACRILICA 1,20 M X0,80 M
PIZARRA ACRILICA 1,20 M X0,80 M
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.980
$ 49.980
44111906
Pizarrones y accesorios
3
Unidad
PIZARRA CORCHO 1,20 X 0,80 M
PIZARRA CORCHO 1,20 X 0,80 M
$ 35.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.970
$ 107.970
44111906
Pizarrones y accesorios
1
Unidad
PIZARRA CORCHO 60X80 XCM
PIZARRA CORCHO 60X80 XCM
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.990
$ 18.990
Total Neto
$ 471.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.536
TOTAL OC
$ 560.776
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.