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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3614-227-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO Y OFICINA PARA PARA DESAM LIC 3614-26-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3614-26-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Carlos Condell 495-B Vicuña. |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
37268,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Carlos Condell 495-B Vicuña. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIPARE LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
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R.U.T. |
76.079.350-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIPARE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111509
| Portalápiz | 100 | Unidad | PORTALAPIZ REJILLA 10X7 CM APROX | PORTA LÁPIZ MALLA METAL MEDIANO FINE OFFICE
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$ 974,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.400
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$ 97.400
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44122106
| Chinches y tachuelas | 100 | Unidad | CHINCHES PUSH PIN COLORES SURTIDOS (CAJA 50 UNIDADES) | PORTA LÁPIZ MALLA METAL MEDIANO FINE OFFICE
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$ 422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.200
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$ 42.200
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14111514
| Bloques para mensajes | 15 | Unidad | CUADERNO CARTA TAPA DURA CUADROS 7MM X 120 O 150 HOJAS TAPA DE COLORES LISOS (NO CUADERNO UNIVERSITARIO) | CUADERNO TEXTURA CARTA 150HJS PROARTE
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$ 3.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.550
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$ 56.550
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Total Neto
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$ 196.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.268
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$ 233.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.