|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3614-303-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASESORIA.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3614-21-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
|
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Infante 389 |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
110000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Infante 389 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| CERTIFICADO.- | ACOMPAÑAR CERTIFICADO DEL SERVICIO PRESTADO, DEBIDAMENTE FIRMADO Y TIMBRADO POR LA SEREMI SALUD COQUIMBO.
GRACIAS.- |
|
|
Proveedor |
JSarah |
|
Razón Social |
JAIME ANTONIO SARA SAN MARTIN
|
|
R.U.T. |
8.227.456-1 |
|
Sucursal |
JSarah |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | SERVICIO ASESORIA AL EQUIPO STAFF DEL PROGRAMA "MAS ACTIVO, VIVO MEJOR", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.- | SERVICIO ASESORIA.- |
$ 990.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 990.000
|
$ 990.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 990.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 110.000
|
|
$ 1.100.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.