Orden de Compra. Nº3614-313-CM18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GRAFICO PROGRAMA MAIS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3614-313-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GRAFICO PROGRAMA MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Infante 389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CARLOS ROBERTO MONDACA N°101, CALINGASTA, VICUÑA.
Comuna
Impuesto 214015
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CARLOS ROBERTO MONDACA N°101, CALINGASTA, VICUÑA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lunetas.cl
Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.188.557-k
Sucursal Lunetas.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes205 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(126) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.330 $ 538.330
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios10 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.000 $ 635.000
Total Neto $ 1.173.330
Descuento $ 46.933
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.340.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.