Orden de Compra. Nº3614-402-AG22 "TALLER EN MAGICOTERAPIA PARA FUNCIONARIOS AREA DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3614-402-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra TALLER EN MAGICOTERAPIA PARA FUNCIONARIOS AREA DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Infante 389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna Vicuña
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ODONTOCREACION
Razón Social LUIS MANUEL MUÑOZ CABRERA
R.U.T. 15.072.026-5
Sucursal ODONTOCREACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos1GlobalCAPACITACION EN MAGICOTERAPIA DE EDUCACION EN SALUD PARA 10 FUNCIONARIOS APROX DEL AREA DENTAL, DURACION APROX 4 A 9 HORAS CRONOLOGICAS, MODALIDAD VIRTUAL A TRAVÉS DE ZOOM, TEAMS U OTRA PLATAFORMA FECHA A CONVENIR CON EL DESAM, DEBE INCLUIR AL MENOS 2 KIT DE ELEMENTOS DE EDUCACIÓN  $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.072.026-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.