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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3614-7-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-17-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3614-17-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
79828,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROSA ELENA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TURISMO E INVERSIONES C.R.M. RESP. LIM
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R.U.T. |
76.479.851-1 |
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Sucursal |
ROSA ELENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIOS DE COFFEE DE BIENVENIDA, ALMUERZO Y COLACIÓN PARA JORNADAS RURALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A CONTAR DEL HORARIO QUE SE ESTIME CONVENIENTE. JORNADA DE FINALIZACIÓN. | SERVICIOS DE COFFEE DE BIENVENIDA, ALMUERZO Y COLACIÓN PARA JORNADAS RURALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A CONTAR DEL HORARIO QUE SE ESTIME CONVENIENTE. JORNADA DE FINALIZACIÓN. |
$ 420.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.150
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$ 420.150
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Total Neto
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$ 420.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.828
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$ 499.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.