Orden de Compra. Nº3614-8-SE22 "INSUMOS DE ASEO ENERO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3614-8-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO ENERO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3614-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna Vicuña
Impuesto 493344,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROMATIZATE
Razón Social AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LIMITA
R.U.T. 76.371.117-k
Sucursal AROMATIZATE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas30UnidadINSTECTICIDA TODO INSECTO 360CC INSECTICIDA TODO INSECTO 360CC KILLER O SIMILAR $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900
47121802
Removedores80UnidadLIMPIA VIDRIO 500 CC GATILLO LIMPIA VIDRIO 500 CC GATILLO EXCELL O SIMILAR $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 250 MTS BLANCO PQTE 6 ROLLOS PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 250 MTS BLANCO PQTE 6 ROLLOS VANNI O SIMILAR $ 7.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.450 $ 390.450
42132102
Cubre camillas100UnidadSABANILLA MÉDICA 50 CM X 48 MT UNA HOJA (PQTE 2 UNIDADES) SABANILLA MÉDICA 50 CM X 48 MT UNA HOJA PQTE 2 UNIDADES GENERICA $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
14111703
Toallas de papel200UnidadTOALLA DE PAPEL UNA HOJA 250 MT BLANCO, PQTE 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL UNA HOJA 250 MT BLANCO, PQTE 2 UNIDADES MARCA VANNI O SIMILAR $ 7.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.200 $ 1.457.200
31201606
Calafateos40UnidadSILICONA EN AEROSOL PARA AUTOMOVIL 460 CC APROX SILICONA EN AEROSOL PARA AUTOMOVIL 460 CC APROX MARCA SAPOLIO O SIMILAR $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
Total Neto $ 2.596.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 493.344
TOTAL OC $ 3.089.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.