Orden de Compra. Nº3615-125-SE19 "MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESC. LA LIGUA DESDE 3615-10-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-125-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESC. LA LIGUA DESDE 3615-10-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3615-10-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 / FAEP 2017: Mant. Mej. y Reg. inmuebles e infraest. / CDP 124 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 180196
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE
Razón Social FERRETERIA BARRACA Y ARIDOS JOSE OSVEN OSVEN EIRL
R.U.T. 76.459.854-7
Sucursal JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalMateriales Eléctricos para trabajos en dependencias de la Escuela Juan Luis Sanfuentes de La Ligua de Cogotí, según listado de Formulario Anexo N° 5, detalles se indican en Bases Administrativas y Técnicas, entrega dentro de 24 horas, previa coordinación con Encargado de Infraestructura del DAEM.Se ofertan materiales son de primera calidad y de acuerdo a lo solicitado en Formulario N° 5, plazo de entrega 24 horas. $ 948.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.400 $ 948.400
Total Neto $ 948.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.196
TOTAL OC $ 1.128.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.