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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3615-125-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESC. LA LIGUA DESDE 3615-10-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3615-10-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Combarbala
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R.U.T. |
69.041.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Armas N° 438 |
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Comuna |
Combarbalá
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Impuesto |
180196 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Armas N° 438 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE |
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Razón Social |
FERRETERIA BARRACA Y ARIDOS JOSE OSVEN OSVEN EIRL
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R.U.T. |
76.459.854-7 |
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Sucursal |
JOSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Global | Materiales Eléctricos para trabajos en dependencias de la Escuela Juan Luis Sanfuentes de La Ligua de Cogotí, según listado de Formulario Anexo N° 5, detalles se indican en Bases Administrativas y Técnicas, entrega dentro de 24 horas, previa coordinación con Encargado de Infraestructura del DAEM. | Se ofertan materiales son de primera calidad y de acuerdo a lo solicitado en Formulario N° 5, plazo de entrega 24 horas. |
$ 948.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 948.400
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$ 948.400
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Total Neto
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$ 948.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.196
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$ 1.128.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.