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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3615-221-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESC. COGOTÍ 18 DESDE 3615-46-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3615-46-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Combarbala
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R.U.T. |
69.041.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Armas N° 438 |
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Comuna |
Combarbalá
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Impuesto |
383193,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Armas N° 438 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Herman Cortés Robles |
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Razón Social |
HERMAN ANTONIO CORTES ROBLE
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R.U.T. |
7.917.953-1 |
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Sucursal |
Herman Cortés Robles |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 4 | Unidad | Arriendo de Buses, capacidad 160 personas para viaje Pedagógico, delegación estudiantil Esc. Juanita Fernández Solar de Cogotí 18, a la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, el día 13/05/2011, ida y regreso (VER DETALLE EN DOCTO. ADJUNTO) | Arriendo de Buses, para delegación estudiantil de Esc. Juanita Fernández Solar de Cogotí 18, a la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, el día 13/05/2011, ida y regreso, detalles de horarios y antecedentes de las máquinas en documentos adjuntos) |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016.808
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$ 2.016.808
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Total Neto
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$ 2.016.808
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 383.194
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$ 2.400.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.