Orden de Compra. Nº3615-231-R106 "COMPRA MATERIALES ESC. COGOTÍ 18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-231-R106
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. COGOTÍ 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESC. "JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR" DE COGOTÍ 18, A CANCELAR CON FONDOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN ORD. Nº 111, DEL 13/12/2006.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANGEL DEL ROSARIO UGALDE BUGUENO
R.U.T. 3.693.718-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasGalón de óleo color blanco $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasGalón de óleo color Roble $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasGalón de óleo color Rojo Colonial $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónLatas de pintura o barnizGalón de barniz color Alerce $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrochas de 5" $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrochas de 3" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
39101610
Ampolletas de filamento3UnidadAmpolletas de filamentobombillas de 500 Watts. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
39101610
Ampolletas de filamento3UnidadAmpolletas de filamentoBombillas $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica2UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHuincha aislar 3 M. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTubos fluorescentesTubos fluorescentes de 20 Watts. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas de 100 Watts. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 44.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 44.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.