Orden de Compra. Nº
3615-231-R106
"
COMPRA MATERIALES ESC. COGOTÍ 18
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Combarbala
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3615-231-R106
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES ESC. COGOTÍ 18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESC. "JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR" DE COGOTÍ 18, A CANCELAR CON FONDOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN ORD. Nº 111, DEL 13/12/2006.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T.
69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Combarbala
R.U.T.
69.041.100-8
Dirección de Facturación
Plaza Armas N° 438
Comuna
Combarbalá
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ANGEL DEL ROSARIO UGALDE BUGUENO
R.U.T.
3.693.718-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Pinturas aceitosas
Galón de óleo color blanco
$ 7.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Pinturas aceitosas
Galón de óleo color Roble
$ 7.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Pinturas aceitosas
Galón de óleo color Rojo Colonial
$ 7.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
Latas de pintura o barniz
Galón de barniz color Alerce
$ 7.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.280
$ 7.280
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
Brochas de 5"
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
Brochas de 3"
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
39101610
Ampolletas de filamento
3
Unidad
Ampolletas de filamento
bombillas de 500 Watts.
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.070
$ 5.070
39101610
Ampolletas de filamento
3
Unidad
Ampolletas de filamento
Bombillas
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
Cinta adhesiva aislante eléctrica
Huincha aislar 3 M.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
39101701
Tubos fluorescentes
4
Unidad
Tubos fluorescentes
Tubos fluorescentes de 20 Watts.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
39101610
Ampolletas de filamento
10
Unidad
Ampolletas de filamento
Ampolletas de 100 Watts.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
Total Neto
$ 44.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 0
TOTAL OC
$ 44.830
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.