Orden de Compra. Nº3615-341-SE24 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LICEO B.S.R.R."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-341-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LICEO B.S.R.R.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Armas N° 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 / RECURSOS DE MANTENIMIENTO LICEO B.S.R.R. / CDP 604 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Calle Valdivia N° 390 - Combarbalá
Comuna Combarbalá
Impuesto 62092
Dirección de Envío de la Factura Calle Valdivia N° 390 - Combarbalá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE
Razón Social FERRETERIA BARRACA Y ARIDOS JOSE OSVEN OSVEN EIRL
R.U.T. 76.459.854-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1UnidadCAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICACAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
11121604
Madera de coníferas15UnidadPINO BRUTO 2X3X3,20PINO BRUTO 2X3X3,20 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CORTA GOTA 18CM.RODILLO CORTA GOTA 18CM. $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31161505
Tornillos de presión200UnidadTORNILLOS VOLCANITATORNILLOS VOLCANITA $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
24112404
Caja1UnidadHUNCHA AISLADORA TOTALHUNCHA AISLADORA TOTAL $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS CORRIENTE 4"CLAVOS CORRIENTE 4" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11121611
Tablero de partículas7PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 15MM.TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM. $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.900 $ 158.900
Total Neto $ 326.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.092
TOTAL OC $ 388.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.