Orden de Compra. Nº3615-506-AG24 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN LICEO B.S.R.R.: Compra ágil: 3615-319-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-506-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN LICEO B.S.R.R.: Compra ágil: 3615-319-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 / RECURSOS FAEP 2024: Mej. ADq. y Renovación de Equip. y Mobiliario / CDP 815 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 157947
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE
Razón Social FERRETERIA BARRACA Y ARIDOS JOSE OSVEN OSVEN EIRL
R.U.T. 76.459.854-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento136Unidad136 sacos de cemento 25 kg. 136 sacos de cemento 25 kg. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.800 $ 516.800
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroBotellas de 1 litro de diluyente universal.Botellas de 1 litro de diluyente universal $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162003
Clavos de acabado1kilogramo1 kilo de clavos 4".1 kilo de clavos 4" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211603
Pintura secante1Galón1 Galón de Pintura azul oleo.1 Galón de Pintura azul oleo $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31162704
Puntas de rodillo1Unidad1 rodillo.1 rodillo $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas4Unidadbrochas 2.5".brochas 2.5. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
22101703
Cuchillas o dientes u otros filos cortantes5Unidad Discos de Corte Fino 7".Discos de Corte Fino 7" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
22101606
Esparcidoras de gravilla6Metro Cúbico6 metros cúbicos de Gravilla.6 metros cúbicos de Gravilla. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
11111701
Arena silícea4Metro Cúbico4 metros cúbicos de arena.4 metros cúbicos de arena $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 831.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.947
TOTAL OC $ 989.247


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.459.854-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.