Orden de Compra. Nº3616-169-AG21 "Mantención Móvil DESAM, PPU FPHJ-43, SPM N°1347"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3616-169-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención Móvil DESAM, PPU FPHJ-43, SPM N°1347
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Armas N° 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 77330
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMG EIRL
Razón Social MECÁNICA DANIEL ALFONSO MICHEA GARCÍA E.I.R.L.
R.U.T. 77.189.737-1
Sucursal DAMG EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMantención Preventiva Camioneta Nissan Navara, PPU FPHJ-43, Kilometraje 214.336.-Mantención Preventiva Camioneta Nissan Navara, PPU FPHJ-43, Kilometraje 214.336.- $ 407.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.000 $ 407.000
Total Neto $ 407.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.330
TOTAL OC $ 484.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.