Orden de Compra. Nº3616-31-AG26 "Tiras reactivas control de glicemia capilar. Compra ágil: 3616-29-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3616-31-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Tiras reactivas control de glicemia capilar. Compra ágil: 3616-29-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 73815
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERAMED SPA
Razón Social TERAMED SPA
R.U.T. 78.317.222-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERAMED SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115830
Analizadores de glucosa1500TiraTiras reactivas control glicemia capilar, marca: CareSens PRO (para equipos adquiridos por DESAM), presentación: frascos x 50 tiras reactivas, Vencimiento: debe ser superior a 1 año desde la fecha de facturación, En caso de que el proveedor bonifique con entrega de lancetas y/o entrega de equipos a valor $0, debe indicarlo en la oferta (cuantas lancetas y cuantos equipos serán bonificados). REVISAR REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500
Total Neto $ 388.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.815
TOTAL OC $ 462.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.