|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3617-38-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3617-14-L107 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Materiales puestos en Puerto natales, para colocación de malla en estructura climatizadora de plantas, invernadero Huerto Conaf Puerto Natales |
|
Proveniente de Licitación
|
3617-14-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Baquedano N°847 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
55962,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Baquedano N°847 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
BENITO MARSAN PEROVIC
|
|
R.U.T. |
3.635.180-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151502
| Fibras de nylon | 160 | Metro Lineal | Fibras de nylon | Manga plastica, color negro, plastico 1,5 metros de ancho con espesor de 0,20 micrones |
$ 1.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 268.800
|
$ 268.800
|
31162611
| Tensor para alambre galvanizado de 10 mm. | 13 | Unidad | Tensor para alambre galvanizado de 10 mm. | Tensor para alambre galvanizado de 10 mm. |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.740
|
$ 25.740
|
|
|
Total Neto
|
$ 294.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.963
|
|
$ 350.503
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.