Orden de Compra. Nº3619-155-SE10 "REVESTIMIENTO DE PAREDES MUROS "
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3619-155-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2010
Nombre de la Orden de Compra REVESTIMIENTO DE PAREDES MUROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303
Comuna Santiago Centro
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR LAUREANO SOTELO DONOSO
Razón Social OSCAR LAUREANO SOTELO DONOSO
R.U.T. 8.867.382-4
Sucursal OSCAR LAUREANO SOTELO DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREMODELACION INGRESO A ESTACIONAMIENTO $ 790.000  $ 635.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.000 $ 635.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadTRABAJOS DE PINTURA EN GEPRIF $ 155.000  $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.