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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3619-176-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos de electricos y telefonicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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633-80-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 285 D-303 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
35150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 285 D-303 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DANIEL ANTONIO TUKI ESCOBAR |
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Razón Social |
DANIEL ANTONIO TUKI ESCOBAR
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R.U.T. |
13.046.105-0 |
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Sucursal |
DANIEL ANTONIO TUKI ESCOBAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121701
| Soportes eléctricos | 1 | Unidad no definida | trabajos de electricidad y telefonia | |
$ 185.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.000
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$ 185.000
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Total Neto
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$ 185.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.150
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$ 220.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.