Orden de Compra. Nº3619-2-SE14 "Servicio de Vigilancia Of. Central Agosto, Septiembre y Octubre"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3619-2-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia Of. Central Agosto, Septiembre y Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-71-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2897563,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Security & Garden Ltda
Razón Social ASESORIAS SEGURIDAD Y JARDINES LIMITADA
R.U.T. 76.022.225-9
Sucursal Security & Garden Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1MesPERIODO AGOSTO 2013, FACTURA N° 112. SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDIAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL. INSTALACIONES: BULNES 285, 259, 291 Y 265, ELEUTERIO RAMÍREZ 1151 Y AEROPUERTO 9998. UF 233 MENSUAL NETO. $ 5.368.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.368.019 $ 5.368.019
92101501
Servicios de vigilancia1MesPERIODO SEPTIEMBRE 2013, FACTURA N° 113. SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDIAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL. INSTALACIONES: BULNES 285, 259, 291 Y 265, ELEUTERIO RAMÍREZ 1151 Y AEROPUERTO 9998. UF 233 MENSUAL NETO. $ 5.380.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380.210 $ 5.380.210
92101501
Servicios de vigilancia1MesPERIODO OCTUBRE 2013, FACTURA N° 114. SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDIAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL. INSTALACIONES: BULNES 285, 259, 291 Y 265, ELEUTERIO RAMÍREZ 1151 Y AEROPUERTO 9998. UF 233 MENSUAL NETO. $ 4.502.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.502.106 $ 4.502.106
Total Neto $ 15.250.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.897.564
TOTAL OC $ 18.147.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.