Orden de Compra. Nº3619-202-SE09 "PROVISION DE MINIPERSIANAS DE ROLLER "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3619-202-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2009
Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE MINIPERSIANAS DE ROLLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303
Comuna Santiago Centro
Impuesto 31631,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO IZURIETA PEIRANO
Razón Social PABLO AGUSTIN IZURIETA PEIRANO
R.U.T. 3.983.187-2
Sucursal PABLO IZURIETA PEIRANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas1Unidad Internacional   $ 166.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.480 $ 166.480
Total Neto $ 166.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.631
TOTAL OC $ 198.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.