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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3619-47-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COURIER SEPTIEMBRE 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Conaf - Oficina Central - Servicios |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 285 D-303 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 285 D-303 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 285 D-303 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logistica Santiago SPA |
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Razón Social |
Logistica Santiago SPA
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R.U.T. |
76.366.861-4 |
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Sucursal |
Logistica Santiago SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-14-LP13
| | 1 | | (1035122 )SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1055209 | (1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(451)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
; SERVICIO POR $ |
$ 1.043.951,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.043.951
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$ 1.043.951
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Total Neto
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$ 1.043.951
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Descuento
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$ 208.790
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 835.161
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.