Orden de Compra. Nº3619-83-SE13 "TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3619-83-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2013
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-65-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303
Comuna Santiago Centro
Impuesto 50262,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POWERLINE SERVICIOS S.A.
Razón Social POWERLINE SERVICIOS S A
R.U.T. 96.978.820-9
Sucursal POWERLINE SERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadPROVISION E INSTALACION DE SOPORTE PANTALLA LED 55"TRABAJOS ELECTRICOS $ 264.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.540 $ 264.540
Total Neto $ 264.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.263
TOTAL OC $ 314.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.