Orden de Compra. Nº362-153-SE15 "COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Chanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 362-153-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-04-2015
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 362-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Chanco
Razón Social Hospital de Chanco
R.U.T. 61.606.915-2
Dirección de Unidad de Compra Padre Rolando Escobar s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Chanco
R.U.T. 61.606.915-2
Dirección de Facturación Padre Rolando Escobar 640
Comuna Chanco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Rolando Escobar 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DN. ROGELIO E.I.R.L.
Razón Social VICTOR ROGELIO ARAVENA BARRERACOM COMBUST LUBRIC V
R.U.T. 52.004.873-1
Sucursal COMERCIAL DN. ROGELIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1271,73Unidad no definida DIESEL $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.028 $ 659.824
Total Neto $ 659.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 659.824

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.