Orden de Compra. Nº362-515-SE19 "MANTENCION RED HÚMEDA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Chanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 362-515-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RED HÚMEDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 362-8-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Chanco
Razón Social Hospital de Chanco
R.U.T. 61.606.915-2
Dirección de Unidad de Compra Padre Rolando Escobar 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550
Usuario SIGFE psalazarl
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Chanco
R.U.T. 61.606.915-2
Dirección de Facturación Padre Rolando Escobar 640
Comuna Chanco
Impuesto 25546,26
Dirección de Envío de la Factura Padre Rolando Escobar 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Andrés
Razón Social Extintores Cauquenes
R.U.T. 76.389.799-0
Sucursal Claudio Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores2Unidad no definidaMANTENCION RED HUMEDA MANTENCION RED HUMEDA $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454
Total Neto $ 134.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.546
TOTAL OC $ 160.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.