|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3620-151-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES EMERGENCIA FICHA FIBE N° 180273 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3620-142-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
|
|
R.U.T. |
69.072.300-k |
|
Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
36620,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-02-2017 |
|
|
|
Proveedor |
IMPERIAL |
|
Razón Social |
IMPERIAL S.A.
|
|
R.U.T. |
76.821.330-5 |
|
Sucursal |
IMPERIAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161509
| Tablero de yeso | 10 | Unidad | | YESO CARTON 10MM. |
$ 4.067,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.670
|
$ 40.670
|
30141503
| Aislamiento de espuma | 36 | Unidad | | POLIESTIRENO |
$ 725,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.100
|
$ 26.100
|
11121603
| Troncos | 40 | Unidad | | PINO BRUTO 2X2 |
$ 1.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.480
|
$ 55.480
|
30102212
| Plancha de cinc | 12 | Unidad | | ZINC ALUM ACAN |
$ 5.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.488
|
$ 70.488
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.738
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.620
|
|
$ 229.358
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.