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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3620-197-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL FICHA EFU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3620-142-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
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R.U.T. |
69.072.300-k |
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Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
60942,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2015 |
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Proveedor |
IMPERIAL |
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Razón Social |
IMPERIAL S.A.
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R.U.T. |
76.821.330-5 |
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Sucursal |
IMPERIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101719
| Cinc | 15 | Unidad no definida | ZINC ACANALADO 0.4*3000 PL | ZINC ACANALADO 0.4*3000 PL |
$ 9.646,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.690
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$ 144.690
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11121611
| Tablero de partículas | 4 | Unidad no definida | PLANCHAS LISA PUDAHUEL 3.5 1.20*2.40 | PLANCHAS LISA PUDAHUEL 3.5 1.20*2.40 |
$ 4.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.224
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$ 18.224
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 7 | Unidad no definida | TABLERO O.S.B 15.1MM 1.22*2.44 | TABLERO O.S.B 15.1MM 1.22*2.44 |
$ 9.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.879
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$ 67.879
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50202301
| Agua | 1 | Unidad no definida | ESTANQUE VERT. EXTERIOR 1.000 LTS POLIETILENO | ESTANQUE VERT. EXTERIOR 1.000 LTS POLIETILENO |
$ 89.956,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.956
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$ 89.956
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Total Neto
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$ 320.749
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.942
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$ 381.691
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.