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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3620-275-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3620-13-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3620-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
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R.U.T. |
69.072.300-k |
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Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
2218250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2024 |
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Proveedor |
KUPREM TOYS, LIDERAMOS CON ALTA CALIDAD EN JUGUET |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA
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R.U.T. |
77.889.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KUPREM TOYS, LIDERAMOS CON ALTA CALIDAD EN JUGUET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 2335 | Unidad | Juguetes según especificaciones técnicas establecidas en las Bases Adjuntas | OFERTA ACORDE A PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN ARCHIVOS ADJUNTOS Y MUESTRAS PREESENTADAS.- |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.675.000
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$ 11.675.000
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Total Neto
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$ 11.675.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.218.250
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$ 13.893.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.