|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3620-293-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de pintura |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.072.300-k |
|
Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
181450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Fenix SpA |
|
Razón Social |
COMERCIAL FENIX SPA
|
|
R.U.T. |
77.889.104-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Fenix SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Unidad | tinetas de pintura color blanco invierno | |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 245.000
|
$ 245.000
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | tinetas de pintura color café terracota | |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.000
|
$ 147.000
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | brochas para pintar | |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.500
|
$ 9.500
|
31211906
| Rodillos de pintar | 20 | Unidad | rodillos para pintar | |
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.000
|
$ 44.000
|
31211909
| Bandejas de pintura | 5 | Unidad | bandejas para pintura | |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 10 | Unidad | tinetas de pintura color crema | |
$ 49.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 490.000
|
$ 490.000
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Litro | aguarrás | |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.500
|
$ 9.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 955.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 181.450
|
|
$ 1.136.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.