Orden de Compra. Nº3620-293-AG25 "Insumos de pintura"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3620-293-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de pintura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.902.001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775
Comuna San José de Maipo
Impuesto 181450
Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5Unidadtinetas de pintura color blanco invierno  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
31211501
Pinturas al esmalte3Unidadtinetas de pintura color café terracota   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
31211904
Brochas10Unidadbrochas para pintar  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
31211906
Rodillos de pintar20Unidadrodillos para pintar   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
31211909
Bandejas de pintura5Unidadbandejas para pintura  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211501
Pinturas al esmalte10Unidadtinetas de pintura color crema  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
31211604
Diluyentes para pinturas5Litroaguarrás   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 955.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.450
TOTAL OC $ 1.136.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.