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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3620-62-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de oficina (TRANSITO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
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R.U.T. |
69.072.300-k |
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Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
59984,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guisant SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
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R.U.T. |
78.258.203-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Guisant SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | 10 CAJA LAPIZ AZUL PASTA, 12 CAJA PLUMON NEGRO AZUL, 6 TIJERAS MEDIANA, 6 CORCHETERA METALICA MEDIANA, 1 CORCHETERA INDUSTRIAL GRANDE, 2 PERFORADORAS PARA 60 HOJAS, 10 CAJA CORCHETE ESTANDAR, 2 CAJA CORCHETES INDUSTRIAL, 15 CAJA CLIPS METALICO n°80, 300 AMARRAS PLASTICAS DE 45CMMX0.5MM, 200 UNIDADES CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO,8 CINTA EMBALAJES TRANSP.18MM, 40 MT, 20 PILAS AA, 20 PILAS AAA, 6 SACACORCHETES TIPO PALANCA 2 BOLSAS ELASTICOS TIPO LIGA 8X90MM 1KG | |
$ 300.707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.707
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$ 300.707
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Total Neto
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$ 300.707
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 59.984
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$ 375.691
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.