Orden de Compra. Nº3620-62-AG26 "Insumos de oficina (TRANSITO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3620-62-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina (TRANSITO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775
Comuna San José de Maipo
Impuesto 59984,33
Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guisant SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
R.U.T. 78.258.203-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guisant SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad10 CAJA LAPIZ AZUL PASTA, 12 CAJA PLUMON NEGRO AZUL, 6 TIJERAS MEDIANA, 6 CORCHETERA METALICA MEDIANA, 1 CORCHETERA INDUSTRIAL GRANDE, 2 PERFORADORAS PARA 60 HOJAS, 10 CAJA CORCHETE ESTANDAR, 2 CAJA CORCHETES INDUSTRIAL, 15 CAJA CLIPS METALICO n°80, 300 AMARRAS PLASTICAS DE 45CMMX0.5MM, 200 UNIDADES CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO,8 CINTA EMBALAJES TRANSP.18MM, 40 MT, 20 PILAS AA, 20 PILAS AAA, 6 SACACORCHETES TIPO PALANCA 2 BOLSAS ELASTICOS TIPO LIGA 8X90MM 1KG  $ 300.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.707 $ 300.707
Total Neto $ 300.707
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 59.984
TOTAL OC $ 375.691


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.