Orden de Compra. Nº3620-657-CM19 "Combustible 97 octanos y Diésel mes de Diciembre "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3620-657-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Combustible 97 octanos y Diésel mes de Diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775
Comuna San José de Maipo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180301
2239-1-LP14
Bencineras o bombas de bencina1000 (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000
15101500
2239-1-LP14
 5000 (1018026 )ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053(1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 10(6) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.000 $ 3.305.000
Total Neto $ 4.243.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.243.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.