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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3620-933-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES APCR DIDESO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3620-142-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
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R.U.T. |
69.072.300-k |
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Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
88659,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2016 |
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Proveedor |
IMPERIAL |
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Razón Social |
IMPERIAL S.A.
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R.U.T. |
76.821.330-5 |
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Sucursal |
IMPERIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 1 | Unidad no definida | 20- Planchas de OSB de 9.5 mm 122*244 mts
32- Pino Bruto 2*3
09- Zinc Acanalado 3 mts*0.30
24- Planchas de Zinc Acanalado 3.66 mts* 0.30
20- Sacos de cemento
30- Pino Bruto de 2*2
01- Fieltro 10 LBS 16mts2 | 20- Planchas de OSB de 9.5 mm 122*244 mts
32- Pino Bruto 2*3
09- Zinc Acanalado 3 mts*0.30
24- Planchas de Zinc Acanalado 3.66 mts* 0.30
20- Sacos de cemento
30- Pino Bruto de 2*2
01- Fieltro 10 LBS 16mts2 |
$ 466.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 466.631
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$ 466.631
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Total Neto
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$ 466.631
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.660
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$ 555.291
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.