|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3620-99-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3620-33-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo
|
|
R.U.T. |
69.072.300-k |
|
Dirección de Facturación |
Camino El Volcan 19775 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
168340 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino El Volcan 19775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-03-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Lubritruck |
|
Razón Social |
COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.294.560-6 |
|
Sucursal |
Lubritruck |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101503
| Automóviles | 1 | Unidad | SE REQUIERE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO | Reparacion de furgon Municipal, segun los solicitado en los terminos de referencia adjuntos, trabajo en 5 dias , repuestos originales y una garantia de 12 meses. |
$ 886.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 886.000
|
$ 886.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 886.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 168.340
|
|
$ 1.054.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.