Orden de Compra. Nº3621-130-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-95-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabildo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3621-130-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-95-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3621-95-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499
Comuna Cabildo
Impuesto 23332
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albor
Razón Social Reyes y Cia Ltda
R.U.T. 76.029.421-7
Sucursal Albor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101702
Gabinetes de archivos o accesorios1UnidadKARDEX DE MADERA COLOR NOGAL 1 MT DE ALTO x 46 CMS DE ANCHO x 70 CMS DE FONDO. 3 CAJONES  $ 122.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800
Total Neto $ 122.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.332
TOTAL OC $ 146.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.