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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3621-135-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. Municipalidad de Cabildo-Central |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
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R.U.T. |
69.050.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. HUMERES 499 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
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R.U.T. |
69.050.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. HUMERES 499 |
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Comuna |
Cabildo
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Impuesto |
75240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. HUMERES 499 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2021 |
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Proveedor |
frank |
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Razón Social |
Frank Silva Reyes
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R.U.T. |
12.599.569-1 |
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Sucursal |
frank |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVO PARA REGULARIZAR CONEXION DE CONTROL DE GRUPO ELECTROGENO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SAN JOSE DE CABILDO | |
$ 396.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.000
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$ 396.000
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Total Neto
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$ 396.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.240
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$ 471.240
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.