Orden de Compra. Nº3621-24-SE15 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3621-24-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499
Comuna Cabildo
Impuesto 255587,52082
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICKFUENTES
Razón Social DICK ALEJANDRO FUENTES MANRIQUEZ
R.U.T. 16.989.460-4
Sucursal DICKFUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento1Unidad no definidaCOMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION   $ 1.345.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.197 $ 1.345.197
Total Neto $ 1.345.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.588
TOTAL OC $ 1.600.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.