Orden de Compra. Nº
3621-355-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-163-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3621-355-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-163-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3621-163-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Cabildo-Central
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T.
69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. HUMERES 499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T.
69.050.200-3
Dirección de Facturación
AVDA. HUMERES 499
Comuna
Cabildo
Impuesto
118075,31
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. HUMERES 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
144665139
Razón Social
KATRINA FABIOLA JADUE LILLO
R.U.T.
14.466.513-9
Sucursal
144665139
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50121538
Pescado estable sin refrigerar
73
Lata
LATAS DE JUREL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.736
$ 60.736
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
146
Litro
ACEITE COMESTIBLE, EN ENVASES DE UN LITRO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.500
$ 109.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
146
kilogramo
KILOS DE AZUCAR EN ENVASES DE 1 KG.
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.270
$ 72.270
50171831
Salsas para cocinar
292
Unidad
SALSAS DE TOMATE
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.984
$ 58.984
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
292
Paquete
FIDEOS
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.884
$ 80.884
50193104
Bases de sopa
146
Sobre
SOBRES DE SOPA
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.960
$ 37.960
50201711
Té instantáneo
73
Paquete
PAQUETES DE TE EN HOJA
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.190
$ 75.190
50202311
Bebidas
73
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.335
$ 65.335
50221101
Granos de Cereales
146
kilogramo
ARROZ, EN ENVASES DE 1 KG.
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.590
$ 60.590
Total Neto
$ 621.449
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.075
TOTAL OC
$ 739.524
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.