|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3621-373-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRESENTACION ARTISTICA DANIEL MUÑOZ Y LOS MARUJOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
|
|
R.U.T. |
69.050.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. HUMERES 499 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
|
|
R.U.T. |
69.050.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. HUMERES 499 |
|
Comuna |
Cabildo
|
|
Impuesto |
1102000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. HUMERES 499 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SONIOS |
|
Razón Social |
SONIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.445.101-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SONIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602
| Productoras | 1 | Unidad no definida | Presentación artística Daniel Muñiz y Los Marujos | |
$ 5.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.800.000
|
$ 5.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.102.000
|
|
$ 6.902.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.