Orden de Compra. Nº3621-68-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-61-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3621-68-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-61-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3621-61-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T. 69.050.200-3
Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499
Comuna Cabildo
Impuesto 8998512,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor wladimir carreno cortes
Razón Social WLADIMIR GERMAN CARRENO CORTES
R.U.T. 13.750.891-5
Sucursal wladimir carreno cortes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Globalse consulta la ampliación y adecuación de la posta rural para normalizar dependencias de acuerdo a requerimientos normativos y de uso.1.- Se adjuntan documentos en el orden exigido y de acuerdo a lo solicitado para su evaluación. 2.- APUs completos y detallados al máximo para su evaluación. 3.- Experiencia certificada por de acuerdo Orden de Compra y facturas de clientes. $ 47.360.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.360.590 $ 47.360.590
Total Neto $ 47.360.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.998.512
TOTAL OC $ 56.359.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.