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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3622-160-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de madera. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de O'Higgins
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R.U.T. |
69.253.500-6 |
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Dirección de Facturación |
LAGO CHRISTIE 121 A |
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Comuna |
O Higgins
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Impuesto |
96995 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAGO CHRISTIE 121 A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lolo |
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Razón Social |
LORENA ANDREA MOLINA MANSILLA
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R.U.T. |
10.935.148-2 |
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Sucursal |
lolo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad | VARAS 6"x2.50. | VARAS 6"x2.50. |
$ 4.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.000
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$ 183.000
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11121610
| Maderas duras | 25 | Unidad | POSTES 8"x2.20. | POSTES 8"x2.20. |
$ 13.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.500
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$ 327.500
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Total Neto
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$ 510.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.995
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$ 607.495
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.