Orden de Compra. Nº3622-23-AG22 "Insumos para mosaico"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3622-23-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos para mosaico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
R.U.T. 69.253.500-6
Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
R.U.T. 69.253.500-6
Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A
Comuna O Higgins
Impuesto 259413,84
Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Verde Mosaico spa
Razón Social PRODUCTOS ARTESANALES VERDE MOSAICO SPA
R.U.T. 77.232.798-6
Sucursal Verde Mosaico spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas15UnidadEsponjas (19X15 aprox)  $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
60124312
Azulejos de cerámica cocidos290UnidadCerámicas: Blanco 75 Rosas/rojos/fucsia 15 Azules/celeste 90 Naranjo/café 45 Verde oscuro 30 Amarillos 10 Negro 15 Morados/lilas 10  $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.390 $ 258.390
11162111
Malla6UnidadMalla fibra de vidrio (mt2)  $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.496 $ 17.496
27111514
Cortadora de vidrio30UnidadCortante vidrio tipo pistola  $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.700 $ 218.700
23101508
Cortadoras30UnidadTenazas cortadoras de cerámica  $ 8.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.300 $ 267.300
27112111
Alicates de lagartos30UnidadSeparador pico de pato  $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500
27111909
Espátulas30UnidadEspátulas (plásticas 2”)  $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.590 $ 31.590
Total Neto $ 1.187.136
Descuento $ 0
Cargos $ 178.200
IVA  19  % $ 259.414
TOTAL OC $ 1.624.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.