Orden de Compra. Nº3622-25-R107 "Flete materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de O'Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3622-25-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Flete materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Traslado de materiales para entrega a beneficiarios, Proyecto Fosis, código 11-321732-00055-06.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins
R.U.T. 69.253.500-6
Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins
R.U.T. 69.253.500-6
Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A
Comuna -1
Impuesto 12773,13
Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social hector jose arturo gomez tacul
R.U.T. 10.122.833-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1GlobalServicios de transporte local en camiónFlete de de materiales. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
Total Neto $ 67.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.773
TOTAL OC $ 80.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.