|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3622-352-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION PASAJE AÉREO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de O'Higgins
|
|
R.U.T. |
69.253.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
LAGO CHRISTIE 121 A |
|
Comuna |
O Higgins
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAGO CHRISTIE 121 A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA |
|
Razón Social |
TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA
|
|
R.U.T. |
85.241.600-9 |
|
Sucursal |
TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | Pasaje aéreo tramo Coyhaique-Villa O'Higgins para el día 16 de diciembre del 2010 a nombre de la estudiante Srta. PATRISIA ULLOA GOMEZ RUT. N° 18.617.452-6. | Pasaje aéreo tramo Coyhaique-Villa O'Higgins para el día 16 de diciembre del 2010 a nombre de la estudiante Srta. PATRISIA ULLOA GOMEZ RUT. N° 18.617.452-6. |
$ 36.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 36.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 36.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.