|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3622-393-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Productos Corporativos, difusión y papelería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de O'Higgins
|
|
R.U.T. |
69.253.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
LAGO CHRISTIE 121 A |
|
Comuna |
O Higgins
|
|
Impuesto |
31825 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAGO CHRISTIE 121 A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARTE VISUAL |
|
Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
13.129.084-5 |
|
Sucursal |
ARTE VISUAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605
| Regalos publicitarios | 1 | Unidad no definida | Productos Corporativos, difusión y papelería | Productos Corporativos, difusión y papelería |
$ 167.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 167.500
|
$ 167.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 167.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.825
|
|
$ 199.325
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.