Orden de Compra. Nº3623-1197-SE25 "MANTENCIÓN CAMIONETA GLLL45 OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-1197-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA GLLL45 OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 145559
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
R.U.T. 76.431.492-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1UnidadCAMBIO ACEITE DE MOTOR  $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
26111716
Batería de oxido de mercurio1UnidadBATERIA  $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
25171708
Freno de disco2UnidadDISCOS DE FRENOS TRASEROS  $ 56.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
40161526
Retenes de filtro o accesorios1UnidadRETEN PUNTA CIGUEÑAL  $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
25174004
Refrigerante de motor2UnidadREFRIGERANTE  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
26111504
Transmisión por correa1UnidadCORREA DISTRIBUCIÓN  $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
80111613
Mano de obra temporal12HoraHORAS EN TALLER  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
25171702
Sistemas de frenado para automóviles1JuegoPASTILLAS DE FRENOS TRASERAS  $ 50.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900
25171702
Sistemas de frenado para automóviles1JuegoPASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS  $ 54.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
Total Neto $ 766.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.559
TOTAL OC $ 911.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.