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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-1234-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-10-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
868266,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MDVISION SPA |
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Razón Social |
MDVISION SPA
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R.U.T. |
77.689.467-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MDVISION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad | Reparación de cámaras de televigilancia, según Bases, especificaciones técnicas y anexos adjuntos. Plazo de ejecución de 5 días corridos y 12 meses de garantía por la reparación de las cámaras. | Se cotiza lo solicitado. 12 meses de garantía por la instalación, equipos y soporte técnico. 5 Días corridos para la instalación posterior a la aceptación de la OC en el portal. |
$ 4.569.826,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.569.826
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$ 4.569.826
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Total Neto
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$ 4.569.826
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 868.267
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$ 5.438.093
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.