Orden de Compra. Nº3623-1499-SE25 "MANTENCION CAMIONETA GREAT WALL GLLL-46 - OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-1499-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA GREAT WALL GLLL-46 - OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 302670
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
R.U.T. 76.431.492-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias30HoraHORA TALLER  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
40151701
Cajas de bomba1UnidadBOMBA DE ACEITE  $ 157.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.900 $ 157.900
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1KitKIT EMPAQUES  $ 68.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1KitKIT DISTRIBUCION  $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
15121501
Aceite de motor1UnidadACEITE MOTOR  $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTRO ACEITE  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
25174004
Refrigerante de motor1UnidadREFRIGERANTE  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadSERVICIO MAESTRANZA  $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
23153311
Servicios de trituración secundaria, regeneración 1UnidadREGENERACION FORZADA  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
43211711
Escáner1UnidadSCANNER  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
26101743
Válvulas de motor1JuegoJUEGO VALVULAS ADMISION  $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
26101743
Válvulas de motor1UnidadJUEGO VALVULAS DE ESCAPE  $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
42251601
Vigas o tablas de balance, cojines anchos o balanc1UnidadBALANCINES  $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 1.593.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.670
TOTAL OC $ 1.895.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.