|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3623-15-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VIGAS MADERA - ALCALDIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
|
Comuna |
Máfil
|
|
Impuesto |
302290 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NORDI HOME EIRL |
|
Razón Social |
COM. MUEBLES Y ART. DE FERRETERÍA PAMELA FABIOLA GONZÁLEZ MEDRANO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.797.985-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NORDI HOME EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30103601
| Vigas de madera | 86 | Pieza | VIGAS DE MADERA 3"X8"X5 MTS LARGO | |
$ 18.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.591.000
|
$ 1.591.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.591.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 302.290
|
|
$ 1.893.290
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.